
中注协印发《企业内部控制审计指引实施意见》
2019
中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知会协〔2011〕 66 号 各省、自治区、直辖市注册会计师协会:为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈...
07-09
中华全国总工会办公厅关于印发《工会财务会计管理规范》(修订)的通知
2019
工会财务会计管理规范
06-27
中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计问题解答》的通知
2019
企业内部控制审计问题解答
06-27